|
|
Faktúra |
14/18
|
Čistiace prostriedky
|
383,92 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13/18
|
Stravné lístky
|
691,54 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
up slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12/18
|
Spotrebný materiál
|
356,53 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
CMC Chrasť v.o.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11/18
|
ročné predplatné právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10/18
|
záloha plyn 1/18
|
631,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9/18
|
členský poplatok za r.2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
RKC IMA |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/18
|
nedoplatok za plyn rok 2017
|
1 214,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7/18
|
telefón1/2018
|
53,08 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/18
|
Kancelárske potreby
|
449,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/18
|
elektrina 12/2017
|
257,21 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/18
|
Telefón 12/2017
|
32,23 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/18
|
čistiaca súprava na okna
|
120,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Alza |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/18
|
ozvučenie vianočná besiedka
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Vladimír Bendík |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
183/17
|
Projektor Beng
|
547,20 |
s DPH |
51/2017
|
|
29.12.2017 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
183/17
|
Stôl corn 500 indor
|
473,20 |
s DPH |
50/2017
|
|
29.12.2017 |
Jet sport |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
182/17
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - doplnok
|
41,86 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
181/17
|
Spotrebný materiál
|
361,98 |
s DPH |
49/2017
|
|
20.12.2017 |
CMC Chrasť v.o.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
180/17
|
Rež.náklady MŠ 12/2017
|
178,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
179/17
|
Vodnéstočné
|
338,23 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
178/17
|
Telefón 12/2017
|
52,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
20.12.2017 |