|
|
Faktúra |
55/19
|
nástenne držiaky 2 kusy
|
94,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Opal Multimédia |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57/19
|
knihy + sada farbičiek
|
135,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Vítezslav Fischer - život a zdravie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56/19
|
telefón
|
59,94 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
67/19
|
lepidlo + pix box
|
377,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Kibo sport |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
66/19
|
elektrina
|
258,84 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
54/19
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53/19
|
obedy 3/2019 sf
|
34,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
52/19
|
obedy 3/2019
|
226,46 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
51/19
|
telefón
|
52,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
50/19
|
plyn
|
940,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49/19
|
kontrola náradia + ihrisko
|
358,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Ekotec |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
48/19
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
47/19
|
BOZP 1Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
44/19
|
kancelárske potreby
|
12,38 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45/19
|
tonery do tlačiarne
|
804,08 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43/19
|
elektrina
|
215,94 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/19
|
hmotná núdza
|
564,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42/19
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/19
|
obedy 2/2019
|
147,92 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40/19
|
obedy sf 2/2019
|
22,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
08.03.2019 |