|
|
Zmluva |
1/2015
|
Dohoda o využívaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na základe §81 ods.2, s použitím §77 zákona č. 582/2004. Obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára: od 1.1.2015 - 31.12.2015
|
247,10 |
bez DPH |
|
|
02.01.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/1
|
Telefón od 01.01.2014 - 31.01.2014 + internet
|
27,70 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
27/20
|
kancelárske potreby
|
33,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
38/20
|
kancelárske potreby
|
203,44 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
37/20
|
malovanie + murárske práce
|
350,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Ján Jalč |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
36/20
|
malovanie + murárske práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Ján Jalč |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
35/20
|
telefón
|
42,88 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/20
|
obedy 1/2020
|
443,85 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
33/20
|
obedy 1/2020 sf
|
53,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/20
|
elektrina
|
344,46 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31/20
|
porucha
|
104,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
DOBRO, spo. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/20
|
výmena vypinačov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Eler Elektrik s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/20
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/20
|
kontrola komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Kominárstvo Poprad |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/20
|
lavice + stoličky
|
1 764,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
k-ten KOVO |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
40/20
|
naplne do tlačiarne
|
166,45 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Náplne do tlačiarne |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/20
|
lyžiarsky kurz
|
220,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
MXM, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/20
|
skipasy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
BESNA, spol. s.r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/20
|
skipasy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
BESNA, spol. s.r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/20
|
lyžiarsky kurz
|
660,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
MXM, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
05.02.2020 |