|
Zmluva |
1/2015
|
Dohoda o využívaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na základe §81 ods.2, s použitím §77 zákona č. 582/2004. Obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára: od 1.1.2015 - 31.12.2015
|
247,10 |
bez DPH |
|
|
02.01.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.01.2015 |
|
Faktúra |
1/1
|
Telefón od 01.01.2014 - 31.01.2014 + internet
|
27,70 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.01.2014 |
|
Faktúra |
126/19
|
farba do tlačiarne
|
124,68 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
136/19
|
materiál školenie KE
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
RVC Košice |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.11.2019 |
|
Faktúra |
135/19
|
deratizácia asanačné prace
|
208,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
KLEIN, DDD - asanačná služba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.11.2019 |
|
Faktúra |
134/119
|
školenie KE
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
JUDr.Bedlovičová Danica |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.11.2019 |
|
Faktúra |
133/19
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.11.2019 |
|
Faktúra |
132/19
|
plyn
|
940,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.11.2019 |
|
Faktúra |
131/19
|
licencia IVES
|
71,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
IVES Košice |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.10.2019 |
|
Faktúra |
130/19
|
komunálny odpad
|
247,10 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.10.2019 |
|
Faktúra |
129/19
|
doplatok poistného
|
14,88 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.10.2019 |
|
Faktúra |
128/19
|
telefón
|
49,34 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.10.2019 |
|
Faktúra |
127/19
|
hmotná núdza
|
647,70 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.10.2019 |
|
Faktúra |
124/19
|
obedy 9/19
|
297,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
125/19
|
obedy 9/19 sf
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
138/19
|
elektrina
|
255,64 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
123/19
|
telefón
|
41,76 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
122/19
|
elektrina
|
200,22 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
121/19
|
stravné lístky
|
600,54 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
120/19
|
plyn
|
940,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.10.2019 |