|
|
Faktúra |
45/23
|
hmotná núdza
|
647,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/23
|
kancelárske potreby
|
111,82 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43/23
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
RVC Štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41/23
|
spotrebný materiál
|
144,65 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40/23
|
tonery
|
108,61 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Ledum kamara |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
39/23
|
predplatné pp
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38/23
|
zdravotná služba medison
|
239,04 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Medison, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37/23
|
telefon
|
51,87 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36/23
|
tonery
|
55,63 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Ledum kamara |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35/23
|
elektrina
|
705,46 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34/23
|
prenáom rohože
|
72,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/23
|
eurodidaktik
|
696,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
EURO Didact |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/23
|
obedy 1/23
|
386,10 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/23
|
reprezetačné
|
59,18 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/23
|
hygienické potreby
|
66,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/23
|
spotrebný materiál
|
68,26 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Majster centrum SNV |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/23
|
spp plyn
|
3 251,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/23
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/23
|
telefon
|
4,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/23
|
spotrebný materiál
|
34,49 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
KOHEx snv |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
07.02.2023 |